《长治医学院报》  
上一期    下一期

我校召开审计工作领导组会议

   期次:2024年第2期   作者:张凡殊   查看:44   

本报讯 1月17日上午,我校召开审计工作领导组会议。党委书记、审计工作领导组组长李华荣,党委副书记、校长、审计工作领导组组长王金胜,党委副书记、审计工作领导组副组长郑金平,纪委书记、监察专员、审计工作领导组副组长段发明,副校长、审计工作领导组副组长李长江、来丽娜出席会议,审计工作领导组全体成员参加会议。会议由王金胜主持。

会上,审计部部长冯惠汇报了2023年内审工作总结、2024年内审工作计划及经济责任审计中发现的共性问题。会议审议通过了2023年内审工作总结、2024年内审工作计划及经济责任审计报告。段发明、郑金平、李长江、来丽娜先后就经济责任审计发现的问题进行讨论,充分发表了意见,提出审计部要制定正负面清单,纪检、审计要建立联动机制,审计工作领导组成员单位要各尽其责、协同作战,齐心协力完成审计整改任务等具体要求。

李华荣紧密结合新时代审计工作新形势、新要求,就如何履行好审计工作领导组职责,做好今后审计工作强调:一是要提高认识、把握大局,深刻理解审计工作的重要意义。把中央对新时代新征程审计工作“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的新要求,自觉贯彻落实到学校内涵建设与改革发展的各方面。二是要找准定位、服务大局,全面提升内部审计工作质量。内审工作要找准定位,发挥好审计独特作用;要火眼金睛,发现问题背后的原因;要提质增效,牢牢把握建设高水平大学的使命任务。三是要对标要求,内审人员要着力提升“四项素质”,争做优秀的教育审计工作者。

王金胜就2024年内审工作提出四点具体要求:一是定位要准确。要侧重于促进加强内部管理,寓服务于审计监督之中,提升管理水平。二是定性要正确。要找准“症结”,开对“药方”,精准“实施”。三是覆盖要全面。构建“审计大格局”,提升审计层次,从审计角度督促推进工作落实落细。四是整改要到位。被审计单位、审计部、领导组各成员单位,在各自职责范围内做好相关问题整改和移交问题线索处置工作,扎实做好审计整改“后半篇文章”。

(张凡殊)

长治医学院 版权所有 

北京华文科教科技有限公司仅提供技术支持,图文与本公司无关

京ICP备12019430号-7

本期已有2903次访问,全刊已有568916次访问